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審計論文

  • 2025-07-09完善我國上市公司內部控制審計路徑研究
  • 2025-07-07電梯工程支出牽出的腐敗窩案
  • 2025-07-03領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計研究——基于主體功能區(qū)視角
  • 2025-07-03審計監(jiān)督和高管薪酬差距與國有企業(yè)風險
  • 2025-06-28精準扶貧政策落實跟蹤審計三維邏輯框架的構建——基于公共政策評估標準視角
  • 2025-06-28關于施工企業(yè)運用信息化技術創(chuàng)新內部審計的思考
  • 2025-06-28輸變電工程審計后評審方法與實踐
  • 2025-06-27基層審計管理協(xié)同的探討
  • 2025-06-24構建以企業(yè)內審為核心的風險管控體系芻議
  • 2025-06-21中小投資者群體負面情緒與審計師反應——基于中小投資者股吧意見的研究
  • 2025-06-21企業(yè)生態(tài)環(huán)境內部審計體系的構建
  • 2025-06-20淺析新時代高校內部審計信息化
  • 2025-06-10審計署11號令的頒布對內部審計工作的啟示——基于部分行業(yè)內部審計情況的調查
  • 2025-06-06關于加強企業(yè)會計審計的思考
  • 2025-06-05高校建設項目跟蹤審計機制研究
  • 2025-05-29YH公司服務型內部審計模式構建研究
  • 2025-05-29商業(yè)銀行不良資產(chǎn)違規(guī)出表的審計策略
  • 2025-05-29淺析新規(guī)定下內部審計的組織價值增值
  • 2025-05-27淺析互聯(lián)網(wǎng)時代對審計的影響
  • 2025-05-27對領導干部自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境審計需要密切配合,借力而為
  • 2025-05-15談獨立學院單位內部審計風險與質量
  • 2025-05-15敬業(yè)審計——專注于企業(yè)科技財稅領域的管理專家
  • 2025-05-12試論新時期建筑造價管理與造價審計的應用
  • 2025-05-11強化國企內部審計及完善職能的探索
  • 2025-05-08新形勢背景下行政事業(yè)單位財務審計的主要策略探究
  • 2025-05-08審計視角下鄉(xiāng)村治理中的制度精細化形成路徑探究
  • 2025-05-08淺議內部審計在企業(yè)內控系統(tǒng)中的影響作用
  • 2025-05-07淺探民營企業(yè)內部審計管理創(chuàng)新
  • 2025-05-07新收入準則下茶葉企業(yè)財務審計研究
  • 2025-05-06醫(yī)院內部審計存在的問題及解決措施
  • (責任編輯:admin)
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